EMPENHO: 02010045 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010045

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 10.022,53

Fornecedor: AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Unid. orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Proj. atividade: 2.014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PULBICOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2025 2025 10.022,53

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/01/2025 2025 97,93

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